集團新聞
時間:2024-01-12
1月10日,省旅投集團組織各二級子公司召開2023年度內(nèi)部審計工作會,深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神、省審計廳及省國資委對審計整改和違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作要求,總結(jié)2023年度審計工作開展情況。
2023年集團各級審計部門均按計劃完成年度工作,但仍存在審計力量不足、難以追責等問題,與會人員討論并提出多項優(yōu)化審計力量、落實審計整改、推動審計追責的建議:一是編寫審計手冊,提高審計質(zhì)量;二是建立審計問題負面清單,遏制越界行為;三是通報審計典型案例,加強警示作用;四是優(yōu)化數(shù)字化審計問題跟蹤系統(tǒng),動態(tài)分析整改效果;五是向被審計單位主要負責人出具整改落實函,壓實主體責任;六是推動任中經(jīng)濟責任審計,強化事中監(jiān)督效果。
會議強調(diào),推動實現(xiàn)審計工作“四個統(tǒng)一”,統(tǒng)一審計計劃,實現(xiàn)全盤部署;統(tǒng)一審計方法,提升審計質(zhì)效;統(tǒng)一力量調(diào)配,優(yōu)化審計資源;統(tǒng)一審計規(guī)范,夯實制度基礎。審計整改工作一要做到“三個明確”,明確主體責任、明確監(jiān)督責任、明確考核責任,將審計整改結(jié)果納入績效考核,提高整改成效;二要把牢“四個緊盯”,緊盯責任落實,確保整改到位;緊盯整改臺賬,跟蹤落實整改;緊盯通報監(jiān)督,強化警示宣傳;緊盯成果運用,擴大審計影響。
集團總經(jīng)理助理、審計部部長呂宏主持會議。各二級子公司內(nèi)審工作協(xié)管領導、內(nèi)審部門負責人、集團審計部工作人員參加會議。